รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
27,913,554.00 |
24,711,736.89 |
88.53 |
3,201,817.11 |
11.47 |
 |
2. งบลงทุน |
18,486,300.00 |
18,343,502.34 |
99.23 |
142,797.66 |
0.77 |
 |
3. งบบุคลากร |
103,199,910.00 |
101,147,119.58 |
98.01 |
2,052,790.42 |
1.99 |
 |
4. งบอุดหนุน |
83,169,513.00 |
82,843,493.00 |
99.61 |
326,020.00 |
0.39 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
58,256,200.00 |
53,139,749.35 |
91.22 |
5,116,450.65 |
8.78 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
291,025,477.00 |
280,185,601.16 |
96.28 |
10,839,875.84 |
3.72 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
2 คน |
สถิติเดือนนี้ |
2 คน |
สถิติปีนี้ |
414 คน |
สถิติทั้งหมด |
2916 คน |
|
|